为了加强公司内部发票管理,规范使用发票,计财部近日组成发票检查小组对全公司2010年1月份和3月份所有发票的使用情况进行了一次专项检查。
检查小组本着严格细致、以查促管以及与每一张发票“见面”的原则,对每个开票点已入账的发票、已作废的发票、缴销发票逐一进行检查核对,同时对发票领、用、存报表的真实性进行核实、查证。通过检查全公司两个月近两万份发票,没有发现一例开票不入帐、大头小尾发票、借用发票以及以白条代替发票等违规、违纪现象。发票管理员、开票员都能按照规范保管、使用发票。同时,通过检查我们也发现公司发票管理仍然存在一些问题,有待进一步加强,集中反应在发票的报表、台帐与入帐的发票号码、数量不符,发票跨月串号十分普遍。
下来,总公司计财部将进一步采取措施加强发票的管理,并将发票检查当作日常工作长期坚持下去,以防止内部出现漏洞,留下隐患,从源头规范公司的财务活动。(樊霞) |